Questa guida offre una panoramica della GST a Singapore, comprese le aliquote applicabili, i requisiti di registrazione, gli obblighi di conformità e le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni. È destinata alle aziende che effettuano transazioni all'interno di Singapore.
è l'aliquota GST che Singapore adotterà nel 2025 nell'ambito dei suoi piani di finanziamento sanitario a lungo termine.
Fai affari a Singapore? Dovrai rispettare le regole dell'IRAS di Singapore.
Le aziende che superano la soglia di 1 milione di dollari singaporiani devono registrarsi; solo quelle al di sotto della soglia che intendono effettuare forniture imponibili sono esentate da tale obbligo.
Singapore applica l'imposta sui beni e servizi (GST) ai servizi digitali in base alla posizione del consumatore
Singapore applica l'imposta sui beni e servizi (GST) ai servizi digitali forniti da fornitori non residenti ai consumatori (B2C) nell'ambito del regime di registrazione dei fornitori esteri (OVR). I fornitori non residenti e, eventualmente, i mercati elettronici devono registrarsi ai fini GST se il loro fatturato imponibile globale supera 1 milione di SGD e forniscono servizi digitali per un valore superiore a 100.000 SGD ai consumatori di Singapore. Per le transazioni B2B si applica il meccanismo di inversione contabile, che richiede al destinatario commerciale locale di contabilizzare la GST al posto del fornitore estero. Nel caso dei mercati, questi possono scegliere di riscuotere la GST sulle forniture B2B.
Nota bene: le registrazioni dei servizi digitali a Singapore non richiedono un rappresentante fiscale/locale.
Non necessariamente. Al momento, e-invoicing facoltativa per la maggior parte delle aziende registrate ai fini GST. Tuttavia:
Dal 1° maggio 2025 sarà incoraggiata l'adozione anticipata volontaria.
Dal 1° novembre 2025, è obbligatorio per le nuove imprese registrate ai fini GST che si sono registrate volontariamente.
Sì, ma è volontario. Le aziende possono adottare e-invoicing le transazioni B2B tramite InvoiceNow (Peppol) per migliorare l'efficienza, anche se non è ancora obbligatorio.
Attualmente non sono previste sanzioni per le aziende che non adottano InvoiceNow, ad eccezione di quelle che rientrano nelle fasi obbligatorie (ad esempio, i nuovi soggetti registrati ai fini GST dopo aprile 2026). Tuttavia, l'adozione potrebbe essere prevista o incentivata in alcuni contratti B2G.
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